SAGA C.

Program pentru evidenţă
contabilă şi de stocuri.

SAGA P.S.

Program pentru evidenţă
contabilă şi de stocuri în partidă simplă.

Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.

Nu vreau să par lipsit de respect la adresa SRL. Și nici nu vreau să spun că acest guvern acționează ca o societate comercială. Motivația t...

14.03.2024

Erorile la sistemul e-factura sunt mult mai frecvente decât dorește MF să pară că sunt. Poate că ați citit deja zilele acestea reacția mini...

10.01.2024

Ca în fiecare început de an, odată cu primele zile din 2024, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și sper eu, ca în fie...

02.01.2024

Începând cu anul 2024 toți cei care au firme și folosesc bunuri sau spații închiriate de la proprietari persoane fizice vor avea obligația d...

29.12.2023

SAGA WEB este versiunea în WEB a programului SAGA C. Platforma poate fi accesată de pe orice calculator prin intermediul unui browser web (Google...

28.12.2023

Importul de facturi din FGO nu a dispărut. Doar că acum importul de facturi din alte surse decât e-Factura se face din ecranul Import date ce se...

21.12.2023

După cum știți deja din spațiul public, s-au adus modificări la legislație cu privire la e-factura. Modificările constau în faptul că, în...

19.12.2023
Ma poate ajuta cineva, va rog?
24.04.2024 13:04
babesf
Buna ziua am si eu o problema la o societate Administratorul a murit si a lasat lipsa la casa 66000 lei va rog daca ma puteti ajuta cum inregistrez aceasta suma si ce trebuie sa fac,am inteles ca se inregistreaza pe cheltuieli 6588 si se impoziteaza cu 10% dar nu-mi diminuiaza pe 121,va rog poate ma ajutati si cu o monografie,multumesc.
24.04.2024 13:04
ivascu061
Buna ziua! Si eu primesc acelasi mesaj la o semnatura reinnoita luna trecuta. Am verificat si nu este nimic schimbat la adresa de mail. Le-am trimis si mesaj pe contact. Nu pot depune declaratiile. Daca ne poate ajuta cineva. Va multumesc anticipat.
24.04.2024 12:04
iordachea872
am gasit de unde e problema mea: a ramas in program d700 intocmita pentru trecerea la impozit pe profit incepan cu 01.01.2024.... intre timp clientul s-a razgandit dar declaratia nu am sters-o din program si se vede treaba ca el a tinut minte si eu nu... pana acum .
multumesc de intrebarea cu vectorul fiscal ca asa mi-a picat fisa sa caut in program si asta- am sters si s-a rezolvat
24.04.2024 12:04
marinm223
In atare situatie, angajatorul are obligaţia de a duce la îndeplinire prevederile hotărârii judecătoreşti, infaptuind:
a) activarea contractului de muncă în REVISAL (se va utiliza opţiunea de reactivare în baza unei hotărâri judecătoreşti);
b) calcularea drepturilor salariale cuvenite pentru perioada cuprinsă între încetarea contratului şi momentul reintegrării (rectificarea statelor de plată); salariatul va primi toate drepturile cuvenite conform contractului individual de muncă şi al CCM aplicabil.
c) plata către angajat a salariilor nete rezultate în urma recalculării (în conformitate cu termenul dat de hotărârea judecătorească).
d)rectificarea D112, pentru perioada cuprinsă între încetarea contratului şi momentul reintegrării. Astfel, salariatului i se va reconstitui stagiul de cotizare lunar şi contribuţiile în sistemul public de pensii şi asigurări sociale de sănătate.
1. Conform Codului fiscal,impozitul pe salarii, acesta se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii venitului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii.
2. Pentru contribuţiile sociale, în situaţiile în care au fost acordate drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni şi trebuie trecut la tip rectificativa 2 –„Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii potrivit art. 147 alin. (3) și art. 169 alin. (3) din Codul fiscal".
3. Practic, trebuie rectificată luna/lunile în cauza şi calculate doar contribuţii sociale pentru aceste sume, urmând ca în luna plăţii veniturilor să fie declarat în formularul 112 şi impozitul pe venit aferent acestor sume - pct.1, de mai sus.
24.04.2024 12:04
gheorghei642
impozit venit micro 1%, fara tva, caen 4711
24.04.2024 12:04
marinm223
Buna ziua,

Am si eu o problema legata de concediul pre/postnatal: salariata are o functie de baza cu 8ore/zi, dar langa asta, are si doua contracte de munca cu timp partial, 5 ORE/LUNA. Cum se inregistreaza CMurile la firmele unde este angajata cu timp partial?

Va multumesc!
24.04.2024 11:04
schneiderj